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Código SNIES: 19388 

Registro calificado: Resolución No 014465 del 13 de diciembre de 2019 con vigencia de 7 años

Registro de alta calidad: Resolución n° 006407 del 20 de abril de 2023 con vigencia de 6 años

Título otorgado: Administrador de Empresas

Modalidad: Presencial

Duración: 8 semestres

Franja horaria: Extendida

Ubicación: Campus Centro Histórico: Cll. 19 Nº 11 - 64 Tunja - Boyacá

Inversión por semestre: $4.450.000

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Enlaces de Interés

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Equipo de Trabajo

Directora Oficina de Auditoria Interna

Diana Paola Carreño León

Sede Centro
Calle 19 No 11 – 64
PBX: (57-8) 7440404 ext: 5090

Profesional Soporte Oficina de Auditoria Interna

Lizeth Paola Salas Rodríguez

Sede Centro
Calle 19 No 11 – 64
PBX: (57-8) 7440404 ext: 5091

Servicios

Auditoría Financiera

auditoria finaciera

Proceso mediante el cual se realiza análisis de la información financiera de la Universidad con la finalidad de evaluar su razonabilidad en procura del fortalecimiento del control contable y financiero institucional.

Auditoría Operativa

 

auditoria operativa

Es la encargada de dar a conocer a las Directivas y a cada Departamento una opinión imparcial sobre la eficiencia en él logró de los objetivos y metas proyectadas, eficiencia y economía con las que desarrolla las operaciones, incluyendo el cumplimiento de leyes, reglamentos nacionales e institucionales vigentes, el cual corroboran las buenas prácticas administrativas y de sana gestión.

Auditoría Sistemas

 

auditoria sistemas

Es la encarga de la verificación, revisión y evaluación de los procesos e infraestructura tecnológica, la arquitectura y los sistemas de información y los controles de seguridad sobre las aplicaciones críticas que administran la información Académica y Administrativa-Financiera de la Universidad, desarrollando procesos de revisión y evaluación a los Controles Internos y planes de contingencia asociados a garantizar la seguridad de la información.

Auditoría Académica

auditoria academica

Se encuentra para aprobación el Comité de Auditoría Académica, un equipo de control Interno académico que cumple una doble función: preventiva (acompañamiento-asesoramiento) y de control (verificación-evaluación) de los procedimientos de la administración académica, a partir de los indicadores curriculares y de nómina, establecidos por la Institución.

En la ejecución de los procesos mencionados la Oficina de Auditoria Interna desarrolla actividades de Control, Evaluación y Seguimiento, enmarcada dentro de las necesidades propias que surgen a partir de las evaluaciones independientes realizadas.

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